中訪網數據 紫光股份有限公司于今日發布2025年度內部控制評價報告。報告顯示,根據《企業內部控制基本規范》及相關要求,公司董事會認為,截至2025年12月31日,公司已按照企業內部控制規范體系在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制,未發現財務報告及非財務報告內部控制重大缺陷。評價范圍覆蓋了公司及主要子公司,涉及資產總額和營業收入均占合并報表的100%,主要業務包括公司治理、戰略管理、采購銷售、研發、投資、財務管理等。公司強調其作為全球領先的數字化及AI解決方案提供者,持續推進“算力×聯接”戰略。報告同時指出,內部控制存在固有局限性,未來公司將根據業務發展及管理要求持續完善內控機制,以促進公司穩健、可持續發展。
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