中訪網數據 北京藍色光標數據科技集團股份有限公司于近日披露了由天職國際會計師事務所出具的2025年度內部控制審計報告。報告顯示,會計師按照相關審計準則,對藍色光標截至2025年12月31日的財務報告內部控制有效性進行了審計。審計意見認為,藍色光標在所有重大方面按照《企業內部控制基本規范》及相關規定,保持了有效的財務報告內部控制。該報告由項目合伙人及注冊會計師簽署,報告日期為2026年4月15日。報告同時指出,內部控制存在固有局限性,無法絕對防止和發現錯報,且未來有效性可能因情況變化而受影響。此次獲得無保留審計意見,表明公司在財務報告相關的內部控制體系建設與運行方面符合規范要求,有助于增強投資者對其財務信息可靠性的信心。
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